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迪庆州人民检察院2024年度部门决算

时间:2025-08-08  作者:  新闻来源:  【字号: | |  


目录

第一部分 部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

迪庆州人民检察院是国家法律监督机关,其职能作用是维护宪法和法律的统一正确的实施。主要职责:1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕,起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。2、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。5、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。6、负责其他应当由迪庆州人民检察院承办的事项。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置16个内设机构和1个派出机构,包括:办公室、政治部(机关党委)、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、法律政策研究室(检察委员会办公室)、案件管理办公室、检察技术与信息部、检务督察部(巡察工作领导小组办公室)、财务装备部、司法警察支队、干部人事办公室、驻看守所检察室。

所属单位4个,分别是:

1.迪庆州人民检察院(机关);

2.迪庆州香格里拉市人民检察院;

3.维西傈僳族自治县人民检察院;

4.迪庆州德钦县人民检察院。

(二)决算单位构成情况

纳入迪庆州人民检察院2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是:

1.迪庆州人民检察院(机关);

2.迪庆州香格里拉市人民检察院;

3.维西傈僳族自治县人民检察院;

4.迪庆州德钦县人民检察院。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员132人。包括财政拨款开支经费的:公务员127人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人5人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员50人。包括财政拨款开支经费的人员50人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员117人(离休0人,退休117人)。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制24辆,在编实有车辆24辆。

三、重点工作概述

2024年,全州检察机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在州委和sp小馆 的正确领导下,在州人大及其常委会的有力监督下,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真落实州委九届六次、七次全会精神和州十四届人大四次会议决议,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,坚决做到“两个维护”,坚持党对检察工作的绝对领导,紧紧围绕稳定、发展、生态、边疆稳固“四件大事”,忠实履行法律监督职责,扎实推进习近平法治思想的检察实践,把“高质效办好每一个案件”作为基本价值追求贯穿监督办案全过程,以迪庆州检察机关“少要优、少要精、少要规范、少要高质效”的高质量发展理念推动各项检察工作再上新台阶。全州检察机关共办理各类案件1259件,同比基本持平。

(一)坚定不移讲政治、护稳定,以更优的检察履职保障高水平安全

全面贯彻总体国家安全观,全力维护社会和谐稳定。深入贯彻新时代党的治藏方略,严密防范和严厉打击敌对势力渗透、破坏、颠覆、分裂活动。倾力投入普法强基补短板专项行动,深入挂联乡镇开展日常走访、宣传教育180余次,排查化解风险隐患70余起,不断夯实专项维稳群众基础,凝聚人心,切实打好“预防”主动仗、做好“处置”准备仗。深入开展检察机关“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理,全面梳理排查检察环节各类风险隐患,对近五年来办理的237件涉法涉诉信访案件进行排查,排查出矛盾风险隐患案件21件,有序推进化解工作,从源头上加强矛盾风险的防控。依法惩治各类刑事犯罪。批捕各类犯罪嫌疑人216人,同比上升29.3%,起诉571人,同比下降14%。坚决严惩侵害人民群众人身、财产安全的故意杀人、抢劫、强奸等严重暴力犯罪,起诉27人。积极参与社会治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”,全州检察机关受理各类申诉信访案件52件,对所有案件均做到7日内程序性回复和3个月内办理过程或结果答复,首次申诉的信访案件全部由院领导包案办理,防止检察环节矛盾风险激化、上行、外溢。协同相关部门全面准确落实办理醉驾案件的意见,保障法律统一正确实施,起诉191人,同比下降44%,构建“醉驾”治理新格局。

(二)笃行不怠顾大局、担使命,以更强的检察担当服务高质量发展

助力营造法治化营商环境。依法打击破坏社会主义市场经济秩序犯罪,批捕3人,起诉17人,不起诉5人。惩治民营企业内部腐败犯罪,起诉4人。持续深化涉企刑事“挂案”专项清理,梳理排查相关线索21件,坚决防范和纠正以刑事手段插手经济纠纷。强化打击知识产权犯罪,服务新质生产力发展,办理全州首例销售假冒注册商标的商品案。走访企业10余家,开展法治宣传5场,制发涉企检察建议1件,精准对接企业法治需求,帮助企业筑牢“经营防火墙”。全力护航“绿美迪庆”建设。起诉破坏环境资源犯罪37人,立办生态环境和资源保护领域公益诉讼案件56件,督促补植复绿560余亩,补植云杉、高山松等2.6万余株。持续打好污染防治攻坚战,全州检察机关上下一体合力办理辖区内固体废物污染环境系列案,督促清理河面漂浮物8596立方米、清理建筑垃圾1.2万余方,着力筑牢长江上游生态安全屏障。德钦县人民检察院督促整治金沙江干流沿线违建问题行政公益诉讼案入选2024年渝川黔滇藏陕青检察机关长江上游生态环境保护案例。充分履行反腐败检察职责。强化监检衔接,对职务犯罪案件提前介入全覆盖,提出书面反馈意见24件,办理监察机关移送职务犯罪23人,决定逮捕14人,起诉25人,追诉洗钱犯罪1人。

(三)矢志不渝解民忧、聚民心,以更深的检察情怀守护民生福祉

守护人民群众身边安全,依法惩治“涉枪爆”“黄赌毒”“盗抢骗”等犯罪,起诉133人,切实维护人民群众生命财产安全。牢记食药安全无小事,加大对危害食品药品安全领域犯罪惩治力度,起诉制售假药、产销有毒有害食品等犯罪9人,立办食品药品安全领域公益诉讼案件6件。严厉打击人民群众深恶痛绝的电信网络诈骗犯罪,深入推进“断卡”行动,起诉网络犯罪20人。加强妇女权益司法保护,严惩强奸、拐卖妇女等犯罪,起诉23人。保护未成年人健康成长,深化未成年人检察综合履职,14名检察官担任法治副校长,开展送法进校园41次。针对强制报告落实不到位的问题,向职能部门发出检察建议2件。对涉案未成年人监管缺失、关爱缺乏等问题发出督促监护令19份。加强民生领域检察监督。聚焦消防安全,针对辖区内的消防安全隐患,发出检察建议12件,助推消防安全监管职责落实落地。聚焦安全生产,针对近年来农机致人伤残多发易发的问题,向11个行政部门发出检察建议,从“被动应对”向“主动预防”转变,为人民生命财产安全提供了坚实保障。

(四)锲而不舍求精准、重质效,以更实的检察监督促进公平正义

客观公正做优刑事检察监督。加强刑事立案监督,以有案不立、有罪不究、不应当立案而立案为监督重点,监督侦查机关立案2件,撤案12件,纠正漏诉6人。全面有效加强民事检察监督,办理各类民事检察监督案件85件,对民事审判活动违法行为提出检察建议18件。有序有力推进行政检察监督,办理行政检察监督案件106件,对行政审判和执行活动违法情形提出检察建议6件。积极推动行政处罚和刑事处罚双向衔接,办理行刑反向衔接案件86件,发出检察意见49份。精准规范开展公益诉讼检察监督。立办公益诉讼案件104件,同比上升9%,发出检察建议83件,整改回复率100%,绝大多数公益损害问题在诉前得到解决。14件案件被最高人民检察院列入公益诉讼高质效案件,其中督促高原农牧民子女学生生活补助财政专项资金管理行政公益诉讼案等3件案件被最高人民检察院评为有代表性的高质效案件。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

迪庆州人民检察院2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

迪庆州人民检察院2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州人民检察院2024年度收入合计73738016.15元。其中:财政拨款收入63641592.22元,占总收入的86.31%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入10096423.93元,占总收入的13.69%。

与上年相比,收入合计减少2379091.03元,下降3.13%。其中:财政拨款收入减少2780505.39元,下降4.19%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加401414.36元,增长4.14%。收入合计减少、财政拨款收入减少的主要原因是:我部门2024年度在职实有人数减少,相应的人员经费和公用经费收入减少;其他收入增加的主要原因是:我部门2024年度离退休人员人数增加,地方财政安排的退休人员经费增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州人民检察院2024年度支出合计74070820.45元。其中:基本支出59869051.12元,占总支出的80.83%;项目支出14201769.33元,占总支出的19.17%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少5642866.22元,下降7.08%。其中:基本支出减少2439229.09元,下降3.91%;项目支出减少3203637.13元,下降18.41%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。基本支出减少的主要原因是:我部门2024年度在职实有人数减少,相应的人员经费和公用经费支出减少;项目支出减少的主要原因是:地方财政保障的综合用房维修改造资金和12309检察服务中心建设专项补助经费减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障迪庆州人民检察院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出59869051.12元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出54634236.14元,占基本支出的91.26%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5234814.98元,占基本支出的8.74%。人均公用经费支出39657.69元。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障迪庆州人民检察院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出14201769.33元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况:1.检察业务综合保障经费项目支出3026800.00元,主要用于保障“两房”物业管理等支出;2.2024年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费项目支出7512600.00元,主要用于办案业务所需差旅费、培训费等支出;3.2024年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费项目支出790200.00元,主要用于更新、购置办案业务装备等支出;4.检察机关办案业务用房大中型维修项目经费支出664500元,主要用于“两房”大中型维修改造支出;5.检察系统2024年度办案业务及业务装备经费项目支出796600.00元,主要用于检察办案所需的差旅费、培训费及更新、购置办案业务装备等支出;6.其他项目支出1411069.33元,主要用于检察机关开展办案工作所需的其他支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出63568082.18元,占本年支出合计的85.82%。与上年相比减少4234725.08元,下降6.25%,完成年初预算的126.42%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出53875660.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.75%,完成年初预算的134.71%。主要用于保障迪庆州人民检察院检察业务工作顺利开展所产生的人员经费支出(含工资及五险一金等福利支出)、保障单位正常运转的办公费、印刷费等公用经费支出及开展检察办案业务工作所需的差旅费、培训费和更新、购置办案业务装备等项目支出;造成预决算差异的主要原因是:年中办案工作量及专项工作增加,相应的经费支出增加,导致预决算存在差异。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出3850051.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%,完成年初预算的97.92%。主要用于单位缴纳职工基本养老保险、工伤保险、失业保险及死亡抚恤金等支出;造成预决算差异的主要原因是:年中人员调出、退休,在职实有人数减少,相应的社保缴费支出减少,导致预决算存在差异。

9.卫生健康(类)支出2919097.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%,完成年初预算的87.03%。主要用于缴纳职工的基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险及其他医疗方面的支出;造成预决算差异的主要原因是:年中人员调出、退休,在职实有人数减少,相应的医疗保险缴费支出减少,导致预决算存在差异。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出2923273.14元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%,完成年初预算的97.36%。主要用于缴纳职工的住房公积金;造成预决算差异的主要原因是:年中人员调出、退休,在职实有人数减少,相应的住房公积金缴费支出减少,导致预决算存在差异。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无 此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为1307400.00元,决算为1206053.04元,完成年初预算的92.25%;支出决算较上年增加456552.61元,增长60.91%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为410000.00元,决算为410000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.00%,完成年初预算的100.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为787600.00元,决算为750844.04元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.25%,完成年初预算的95.33%;公务接待费支出年初预算为109800.00元,决算为45209.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.75%,完成年初预算的41.17%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加410000.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加49765.61元,增长7.10%;公务接待费支出决算较上年减少3213.00元,下降6.64%;具体是国内接待费支出决算45209.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少3213.00元,下降6.64%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1307400.00元,支出决算为1206053.04元,完成年初预算的92.25%,支出决算较上年增加456552.61元,增长60.91%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为410000.00元,决算为410000.00元,完成年初预算的100.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为787600.00元,决算为750844.04元,完成年初预算的95.33%;公务接待费支出年初预算为109800.00元,决算为45209.00元,完成年初预算的41.17%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2024年度我部门坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神;加强公务用车管理,严禁公车私用;规范公务接待,严控接待规模,严禁超范围、超标准接待,故相关“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加410000.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加49765.61元,增长7.10%;公务接待费支出决算减少3213.00元,下降6.64%,具体是国内接待费支出决算45209.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少3213.00元,下降6.64%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:公务用车购置费及公务用车运行维护费支出决算数较上年度增加。其中:1.公务用车购置费支出决算增加的主要原因是:按照省财政厅下发的2024年公务用车更新购置计划,2024年度我部门两级检察院购置车辆2辆,金额合计410000.00元,2023年度我部门无购置车辆支出,导致公务用车购置费支出决算增加;2.公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因是:我部门现有公务用车车龄较老、车况较差,导致车辆维修保养费用增加;3.公务接待费支出决算减少的主要原因是:我部门坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,规范公务接待,严控接待规模,严禁超范围、超标准接待,故相关支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆2辆。具体购置车辆原因、情况:迪庆州人民检察院(机关)、迪庆州香格里拉市人民检察院车辆老化严重,维修维护成本较高,存在较高的行车安全隐患,报财政厅同意报废后购置2辆执法执勤车辆以满足办案业务需求。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于开展检察办案业务工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待36批次(其中:外事接待0批次),接待人次360人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、执行任务等公务活动发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

迪庆州人民检察院2024年机关运行经费支出5154267.54元,比上年增加287697.38元,增长5.91%,主要原因是:我部门2024年度检察办案业务工作及其他专项工作增加,导致办公费、差旅费及公务用车运行维护费等机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,迪庆州人民检察院资产总额96272519.75元,其中,流动资产2517017.78元,固定资产84936976.50元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产8755162.96元(净值),其他资产63362.51元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少4809460.52元,其中固定资产减少4245988.22元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆3辆,账面原值870584.00元;报废报损资产1239项,账面原值7905275.50元,实现资产处置收入3640.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额2994988.28元,其中:政府采购货物支出2420988.28元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出574000.00元。授予中小企业合同金额1325295.15元,其中:授予小微企业合同金额465290.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

迪庆州人民检察院的退休人员由社保部门管理,故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》中“退休费”栏金额为0.00元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


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